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Formacion "One to One"

Un programa personalizado de capacitación diseñado exclusivamente para cumplir con los requerimientos específicos de su empresa. Un enfoque de aprendizaje práctico al 100%, utilizando datos reales de su negocio para una experiencia educativa totalmente integrada.
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PLAN "PROFESIONAL"

AUTOGESTION EMPRESARIAL

Este programa intensivo está especialmente diseñado para empresarios que buscan adquirir las habilidades necesarias para gestionar de manera autónoma su negocio.

Ofrece todas las herramientas indispensables para el manejo eficiente de facturación de ventas y registro de gastos, así como para cumplir con las obligaciones fiscales mediante la presentación de declaraciones.

  • Duración: 40 horas + 3 meses de tutorías vía chat.
  • Opciones de pago: pago único de 1.999 € o 199 € al mes durante 12 meses.

  • Horario flexible a elegir mañanas o tardes: 2 horas diarias, 2 veces por semana (20 días)
  • Opción de curso ampliado con la obtención del título oficial + software de contabilidad propio

PROGRAMA DE CURSO

Gestión de ventas y gastos. Declaraciones de IVA. Modelos 303, 390 y 349

Facturas Expedidas - Ventas

Contenido:

  • Operaciones Interiores
  • Operaciones Intracomunitarias
  • Exportaciones
  • Reinversión del Sujeto Pasivo
  • Facturación Electrónica
Facturas Recibidas - Gastos

Contenido:

  • Actividades Económicas (CNAE e IAE)
  • Gastos Deducibles y No Deducibles
  • Requisitos para Deducir los Gastos
  • Adquisiciones Intracomunitarias
  • Importaciones
  • Aplicación de Prorrata
Declaraciones de IVA. Modelo 303)

Contenido:

  • Conceptos Básicos del IVA y SII
  • Cumplimentación del Modelo 303
  • Aplicación de la Prorrata
  • Presentación del libros con SII
VIES o Registro de Operadores Intracomunitarios (ROI). Modelo 349

Contenido:

  • ¿Qué es el VIES y el ROI?
  • Conceptos Básicos del VIES y el ROI
  • Cumplimentación del Modelo 349
  • Presentación del Modelo 349
Modelo 390 - Declaración Resumen Anual del IVA

Contenido:

  • ¿Qué es el Modelo 390?
  • Conceptos Básicos del Modelo 390
  • Cumplimentación del Modelo 390
  • Presentación del Modelo 390
Operaciones Intrastat

Objetivo: Comprender qué es el sistema Intrastat, su finalidad y cómo se presenta.

Contenido:

  • ¿Qué es Intrastat?
  • Conceptos Básicos de Intrastat
  • Cumplimentación de la Declaración Intrastat
  • Presentación de la Declaración Intrastat

Regímenes Especiales y Gran Empresa

Suministro Inmediato de Información, SII

Contenido:

  • Aplicación del SII
  • Presentación de Declaraciones SII

IRPF y retenciones a cuenta. Modelos 100, 111, 115, 190, 180.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Modelo 100 (IRPF)

Objetivo: Comprender los conceptos básicos del IRPF, las retenciones y pagos a cuenta, y los cambios para 2023.

Contenido:

  • Conceptos Básicos del IRPF
  • Retenciones y Pagos a Cuenta
  • Cambios en el IRPF para 2023
Modelo 111. Retenciones e ingresos a cuenta. Rendimientos del trabajo y de actividades económicas.

Objetivo: Aprender qué es el modelo 111, su finalidad y cómo se presenta.

Contenido:

  • ¿Qué es el Modelo 111?
  • Conceptos Básicos del Modelo 111
  • Cumplimentación del Modelo 111
  • Presentación del Modelo 111
Modelo 115. Retenciones e ingresos a cuenta de rentas del arrendamiento de inmuebles

Objetivo: Comprender qué es el modelo 115, su finalidad y cómo se presenta.

Contenido:

  • ¿Qué es el Modelo 115?
  • Conceptos Básicos del Modelo 115
  • Cumplimentación del Modelo 115
  • Presentación del Modelo 115



Declaraciones Informativas. Modelos 180 y 190

Objetivo: Comprender qué son los modelos 180 y 190, su finalidad y cómo se presentan.

Contenido:

Modelo 180

  • ¿Qué es el Modelo 180?
  • Conceptos Básicos
  • Cumplimentación del Modelo 180
  • Presentación del Modelo 180

Modelo 190

  • ¿Qué es el Modelo 190?
  • Conceptos Básicos
  • Cumplimentación del Modelo 190
  • Presentación del Modelo 190

Gestión laboral

Conceptos Básicos de Nómina de un Empleado

Objetivo: Comprender los elementos básicos de una nómina, las deducciones de la Seguridad Social y las retenciones a cuenta.

Contenido:

  • Conceptos Básicos de una Nómina
  • Deducciones de Seguridad Social
  • Retenciones a Cuenta del IRPF
  • Aplicación del Convenio Laboral
  • Coste de Trabajador
  • Elaboración de nominas
Retribuciones de Socios y Administradores de Empresa
Objetivo: Comprender las particularidades de las retribuciones de socios y administradores de empresas, sus implicaciones fiscales y legales.

Contenido:
 
  • Conceptos Básicos de Retribuciones de Socios y Administradores
  • Salarios y Compensaciones
  • Dividendos
  • Regulación y Documentación
  • Elaboración de nomina

Cierre de ejercicio. Impuesto de Sociedades (Modelos 200 y 202)

Conciliación Bancaria

Objetivo: Entender la importancia de la conciliación bancaria y aprender a realizar este proceso de manera efectiva.

Contenido:

  • Conceptos Básicos de la Conciliación Bancaria
  • Beneficios de la Conciliación Bancaria
  • Proceso de Conciliación Bancaria
  • Herramientas para la Conciliación Bancaria
  • Aplicar Conciliación Bancaria
Balance de Pérdidas y Ganancias

Objetivo: Comprender el balance de pérdidas y ganancias, su estructura y cómo interpretarlo.

Contenido:

  • Conceptos Básicos del Balance de Pérdidas y Ganancias
  • Estructura del Balance de Pérdidas y Ganancias
  • Interpretación del Balance de Pérdidas y Ganancias
  • Utilización del Balance de Pérdidas y Ganancias
  • Herramientas y Recursos
Balance de Situación
Objetivo: Comprender el balance de pérdidas y ganancias, su estructura y cómo interpretarlo.

Contenido:
  • Conceptos Básicos del Balance de Pérdidas y Ganancias
  • Estructura del Balance de Pérdidas y Ganancias
  • Interpretación del Balance de Pérdidas y Ganancias
  • Utilización del Balance de Pérdidas y Ganancias
  • Herramientas y Recursos

Impuesto de Sociedades. Modelo 200

Objetivo: Comprender qué es el Impuesto de Sociedades, su estructura y cómo se calcula y declara.

Contenido:

  • Conceptos Básicos del Impuesto de Sociedades
  • Base imponible
  • Tipos Impositivos
  • Deducciones y Bonificaciones
  • Declaración y Pago del Impuesto de Sociedades
Pagos Fraccionados a Cuenta del Impuesto de Sociedades. Modelo 202

Objetivo: Comprender qué son los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto de Sociedades y cómo se calculan y presentan mediante el modelo 202.

Contenido:

  • Conceptos Básicos de los Pagos Fraccionados
  • Obligados a realizar pagos fraccionados
  • Cálculo del Pago Fraccionado
  • Cumplimentación del Modelo 202

Tramites en el Registro Mercantil

Cuentas Anuales

Objetivo: Comprender el concepto de cuentas anuales, las obligaciones legales y el calendario para su presentación.

Contenido:

  • Concepto de Cuentas Anuales
  • Obligaciones Legales
  • Calendario de Presentación
  • Componentes Detallados
  • Ejemplo Práctico
Cuestiones mercantiles de una Sociedad Limitada

Objetivo: Comprender los distintos trámites necesarios en el Registro Mercantil.

Contenido:

  • Constituciones
  • Modificaciones y Ampliaciones
  • Apoderamientos
  • Cuentas Anuales
  • Nombramientos de Auditores de Cuentas
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Forma de Pago

  • Reserva de plaza: 150 € (enlace para pago de reserva: pago de reserva del curso)
  • Resto del pago antes del inicio de la formación (se puede fraccionar en 2 plazos)
  • Plazo de cancelación y reembolso: 14 días

Opción de curso ampliado “Empresario”

  • Duración: 80 horas + 6 meses de tutorías vía chat.
  • Precio: 2.999 € o 299€ al mes durante 12 meses.
  • Incluye una licencia vitalicia y personalización de acuerdo con los requisitos específicos de la empresa para el software contable CLV, que opera sobre Excel, además de la migración de datos y las configuraciones necesarias para comenzar.
  • Acceso a la obtención de certificado de profesionalidad ADGD0210 (Precio de licencia: 336 euros por la formacion on-line, duración 12 meses)
  • Se ofrecen las mismas opciones de fraccionamiento de pago